筠连县财政严要求抓实政府采购绩效评价问题整改

02.11.2016  14:04

一抓问题曝光 。一是对未按要求按期完成自查自评工作的相关采购单位进行全县通报批评。二是对2015年度随机选取的10个政府采购项目在绩效评价检查过程中发现的问题予以全县通报,并要求集采机构和相关采购单位建立问题整改台账,即时整改。

二抓组织管理。 一是要求集采机构和全县所有采购单位通过本次绩效评价,针对存在的问题举一反三、查漏补缺,根据政府采购政策建立健全学法用法,政府采购事项集体研究决策、岗位分离、轮岗交流、在岗监督、离岗审查和项目责任追溯等廉政风险防控内部制度。二是要求采购单位根据人员变化情况及时调整充实采购领导工作小组和内部归口管理股室,进一步明确采购工作分管领导和联络员,联络员发生变动及时报县财政局和交易中心备案,并保持联络员的相对稳定。

三抓流程规范 。要求集采机构和全县所有采购单位严格执行有关法律法规及业务流程规定,明确各节点时限要求。采购方案未经需求论证、采购预算(指办公通用设备)超出限价标准、采购计划未经审核备案的不得组织采购;未签订委托代理协议不得开展采购代理活动;严格执行评审专家“一标一申请”规定,不得混标抽取非专业领域的评审专家;采购合同未公告备案、采购项目未按规定履约验收的不得支付采购资金。采购资金支付原则上应约定在履约验收合格后一次性付款。服务和工程项目履约时间较长的,双方可约定在履约过程中分期付款,原则上不得在履约前预付,履约验收合格前分期付款一般不得超过合同资金总额的50%。

四抓档案管理 。针对采购档案零星分散、不完整的突出问题,细化制定归档指导目录,要求集采机构和所有采购单位对2015年3月1日以来的所有采购项目档案全面进行清理,做好查漏补缺,以项目为单位分类归档。