关于四川省公安厅2012年部门决算编制的说明

25.10.2013  17:04

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

省公安厅是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的省政府组成部门,是全省公安机关的最高领导机关,具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理的职能。主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理;依法开展国籍、出境入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

2012年,在省委、省政府和公安部的坚强领导下,我厅紧紧围绕为党的十八大胜利召开创造和谐稳定的社会环境这一首要政治任务,全力以赴、认真履职,坚持把“平安四川”行动作为龙头引领,深入开展“严厉打击经济犯罪维护群众利益破案会战”,取得了十分显著的成效,得到了广大人民群众的衷心拥护。同时,我厅组织开展了“打黑除恶”、“打四黑除四害”、打击网络诈骗、禁毒缉毒、“雷霆行动”等专项行动,成功侦破811件命案,摧毁277个黑恶团伙,抓获7.8万余名作案人员。此外,我厅以“警民亲”活动为载体,以“忠诚、为民、公正、廉洁”核心价值观教育为内容,服务实践、深入群众,全力化解社会矛盾,积极推动社会管理创新,切实坚持公正廉洁执法,为全省经济社会稳定、人民安居乐业、高位求进、加快发展提供有力保障,得到了省委领导和公安部领导的充分肯定,赢得了社会各界的一致认可。

二、部门概况

四川省公安厅下属二级预算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。

三、收支决算总体情况

2012年省公安厅收入决算总额为90719.57万元,其中:当年财政拨款收入59702万元,事业收入398.09万元,上级补助收入3533.80万元,其他收入96.32万元,上年结转收入26973.36万元。

2012年省公安厅支出决算总额为54934.84万元,其中:一般公共服务支出27.55万元,公共安全支出49149.94万元,教育支出199.04万元,社会保障和就业支出3793.62万元,医疗卫生支出723.31万元,住房保障支出1041.38万元。年末结转和结余35784.69万元、事业单位结余分配0.04万元

四、财政拨款支出决算情况

公安厅部门财政拨款支出主要用于保障厅机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全省公共安全相关工作。 

基本支出,是用于保障公安厅厅机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障公安厅厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出27.55万元,主要用于军队转业干部安置。

(二)教育支出124.04万元,主要用于公安厅幼儿园在职教职工及退休老同志的支出。

(三)社会保障和就业支出3793.62万元,主要用于:行政事业单位离退休支出3141.5万元,死亡抚恤652.12万元。

(四)医疗卫生支出723.31万元,主要用于医疗保障支出。

(五)住房保障支出1041.38万元,主要用于住房公积金支出784.4万元,购房补贴支出256.98万元。

(六)公共安全支出44136.63万元,主要用于省公安厅正常运转、完成日常工作任务以及承担全省公共安全相关工作必须的各项基本支出和项目支出。

 

四川省公安厅2012年收支决算总表

     

单位:万元

收          入

支          出

项      目

2012年决算数

项      目

2012年决算数

一、当年财政拨款收入

59702.00

一、一般公共服务

27.55

二、行政单位教育收费收入

 

  人力资源事务

27.55

三、事业收入

398.09

二、社会保障和就业

3793.62

四、事业单位经营收入

16.00

  行政事业单位离退休

3141.50

五、转移性收入

 

  抚恤

652.12

    上级补助收入

 

三、医疗卫生

723.31

    附属单位上缴收入

 

  医疗保障

723.31

    从其他部门取得的收入

 

四、教育

199.04

    从不同级政府取得的收入

 

  普通教育

199.04

六、其他收入

3630.12

五、住房保障支出

1041.38

 

 

  住房改革支出

1041.38

 

 

六、公共安全

49149.94

 

 

  公安

48596.23

 

 

  国家安全

553.72

本  年  收  入  合  计

63746.21

本  年  支  出  合  计

54934.85

 

 

七、事业单位结余分配

0.04

七、用事业基金弥补收支差额

42.30

      其中:转入事业基金

0.04

八、上年结转

26931.06

八、结转下年

35784.69

      其中:事业单位经营亏损

 

      其中:事业单位经营亏损

 

收        入        总        计

90719.57

支        出        总        计

90719.57