四川省财政厅专家组莅临我院开展2016年度行政事业单位内部控制报告监督检查工作

11.12.2017  16:00

2017年12月6—8日,四川省财政厅会计处向育宾副处长一行6人莅临我院开展为期3天的2016年度行政事业单位内部控制报告监督检查工作。

监督检查旨在督导我院内部控制体系建设情况,通过对我院编报的2016年度单位内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性的专项检查,以查促建,推动和指导我院对照财政部及四川省行政事业单位内控制度建设相关规定,逐步完善学院内部控制建设工作。
      检查专家组通过系统的梳理,结合查阅内控手册、内控制度、内控流程、差异分析表和风险评估报告等资料及佐证材料,对发现的内部控制问题提出整改建议,并对部分内控环节提出宝贵修改意见。

在监督检查小结会上,检查组对我院内部控制建设情况给予了肯定,并希望更好地发挥内部控制在提升学院内部治理水平、规范内部权力运行的重要作用,促进学院事业健康发展。

党委副书记、院长李辉,党委常委、副院长卢正,财务处、监察审计处、国有资产管理处、后勤基建处等学院内部控制工作领导小组成员出席检查工作会。