关于四川省公安厅2013年部门决算编制的说明
关于四川省公安厅2013年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
省公安厅是负责治安行政管理和刑事执法的、不同于一般行政机关的、具有武装性质的省政府组成部门,是全省公安机关的最高领导机关,具有直接侦办大案要案和指导下级公安机关侦查破案和社会管理职能。主要工作有:打击和防范各种刑事犯罪,实施治安行政管理,为社会、人民群众提供求助便民服务;依法侦破各类刑事案件,查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫;依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等设施治安行政管理;依法开展国籍、出入境管理工作;依法管理交通、车辆、驾驶员;组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作;组织开展国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
2013年在省委、省政府和公安部的坚强领导下,深入学习党的十八届三中全会精神和省委十届三次会议精神,紧紧围绕“建设和谐繁荣美丽四川”这一总目标,解放思想、改革创新、团结一致、奋力攻坚。全力推进“三化”建设,切实提高“六种能力”,在维护藏区稳定和社会大局平稳、严厉打击各类刑事犯罪活动、强化社会治安防控体系、创新警务运行模式、加强基层基础工作、科技强警、队伍建设等各方面取得长足进步,推动了四川公安事业科学发展。出色完成了成都全球财富论坛、华商大会安全保卫、芦山“4.20”抗灾救灾工作。
二、部门概况
四川省公安厅下属二级决算单位10个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个。
三、收支决算总体情况
2013年四川省公安厅收入决算总额为117,346.65万元,其中:当年财政拨款收入77,293.98万元(政府性基金收入1,208.6万元),事业收入108.70万元,经营收入340.05万元,其他收入3,798.70万元(公安部补助收入3,782.53万元),上年结转收入35,784.69万元,用事业基金弥补收支差额20.52万元。收入决算总额较2012年增加26,627.08万元,主要为2013年财政拨款较2012年增加了17,591.98万元,上年结转收入较2012年增加8,853.63万元,为已进入采购程序的装备经费和被装购置经费结转等。
2013年四川省公安厅支出决算总额为117,346.65万元,其中:公共安全支出55,522.13万元,社会保障和就业3,579.46万元,医疗卫生729.57万元,住房保障支出1,057.26万元,地震灾后恢复重建支出9.00万元,其他支出1,216.23万元,年末结转和结余54,939.92万元,结余分配45.11万元。支出决算总额较2012年增加26,627.08万元,年末结转和结余较大是因各种原因在2013年度不能执行完毕,结转至2014年继续使用。包括全省公安民警被装购置经费、“动中通”卫星通信车专用装备购置、二代证指纹采集信息系统、应急物资储备等。其中被装购置经费由于预算下达、公开招标、企业生产、被装发放等众多环节导致被装购置经费2013年末结转18,058.99万元。
四、财政拨款支出决算情况
四川省公安厅财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省公安事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障四川省公安厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障四川省公安厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)公共安全支出52,356.9万元,主要用于:行政运行、事业运行、机关服务、一般行政管理事务、治安管理、出入境管理、禁毒管理、居民身份证管理、网络运行及维护、警犬繁育及训养、信息化建设等。
(二)教育支出140.07万元,主要用于我厅幼儿园教职工和退休人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。
(三)社会保障和就业支出3,579.46万元,主要用于 行政单位离退休、事业单位离退休及公安部门的特别抚恤金。
(四)医疗卫生支出729.57万元,主要用于行政单位医疗保险、事业单位医疗保险及公务员医疗补助。
(五)住房保障支出1,056.46万元,主要用于住房公积金及无房户购房补贴支出。
(六)地震灾后恢复重建支出9.00万元,主要用于地震灾后房屋修缮。
(七)其他支出1,216.23万元,为发放的住房补贴。
附表一:四川省公安厅2013年收支决算总表
四川省公安厅2013年收支决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2013年决算数
项 目
2013年决算数
一、当年财政拨款收入
77293.98
一、一般公共服务
二、行政单位教育收费收入
二、社会保障和就业
3579.46
三、事业收入
108.70
行政事业单位离退休
3009.84
四、事业单位经营收入
340.05
抚恤
569.62
五、转移性收入
三、医疗卫生
729.57
上级补助收入
医疗保障
729.57
附属单位上缴收入
四、住房保障支出
1057.26
从其他部门取得的收入
住房改革支出
1057.26
从不同级政府取得的收入
五、公共安全
55522.13
六、其他收入
3798.70
公安
55311.33
六、教育
247.97
普通教育
247.97
七、地震灾后恢复重建支出
9.00
党政机关恢复重建
9.00
八、其他支出
1216.23
其他政府性基金支出
1208.60
其他支出
7.63
本 年 收 入 合 计
81541.44
本 年 支 出 合 计
62361.62
七、用事业基金弥补收支差额
20.52
六、事业单位结余分配
45.11
八、上年结转
35784.69
其中:转入事业基金
45.11
其中:事业单位经营亏损
七、结转下年
54939.92
其中:事业单位经营亏损
收 入 总 计
117346.65
支 出 总 计
117346.65